思源电气:去年实现归母净利润15.45亿元,今年订单、收入目标预计会保持两位数增幅
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▲思源电气公告截图
思源电气向投资者介绍了2023年业绩快报情况。2023年,公司全年实现营业总收入124.51亿元,完成率98.5%,较去年同期增长18.16%。实现归属上市公司股东的净利润15.45亿元,较去年同期增长26.60%。实现经营活动现金净流量22.01亿元,较去年同期增加11.46亿元,增长108.61%。
思源电气表示,对比近三年第四季度的收入占比,公司2021年、2022年、2023年第四季度收入占全年收入比分别为29%、33%和31%,2023年第四季度收入基本在正常范围内,2022年第四季度占比较高是有业绩冲刺的因素在里面。从归母净利润角度来看,第四季度归母净利润占比为25.7%(这里还有商誉减值的因素)。2021年和2022年归母净利润分别为25.8%、35.6%,也属于一个正常的范围,和2021年的数据非常接近。所以,从上述两项财务数据来看,公司在2023年第四季度的表现基本正常。
思源电气称,全年来看,收入方面有做得好的地方,也有做得不好的地方。表现好的产线,例如中压公司和思源东芝变压器公司,在业务量快速提升的同时,基本做到了稳定、快速的发展,同时国际化意识和能力也有提高;不好的地方,公司在早期供应链设计环节做得不是特别好,去年暴露出一些产线在长期产能规划中出现一些问题,到下半年紧急交付时,交货不及时,或者是排产的产品客户不需要,客户需要的紧急产品又没有做出来。这也是公司需要重点改善的地方。
思源电气透露,2023年也有多个外部因素导致公司无法确认收入:
1)公司的发货和收入确认和客户端项目的施工进度有较为紧密的关联性,一旦客户工程进度有所滞后,则收入即会收到影响;2)2023年受美国加息影响,美元汇率大幅上涨,海外部分区域或国家外汇紧张,无法按照合同约定支付货款,影响交付进度;目前在开展部分人民币合同试点,后续美国加息周期结束和人民币国际化推动,有利于提升交付节奏;
3)因海外收入确认需签收,零星受到红海航线影响等。
成本及费用方面,2023年各项费用的支出也有较大增幅:
1)公司坚持创新驱动发展,坚持加大研发投入,近几年研发费用的投入都呈现了一个较快增长的态势;2)在2023年为开拓新市场、新客户,在市场和销售端的投入也在加大,展会费用、商务拜访的差旅费都有增加;
3)随着新增订单的增长,相应的中标费等也有所增加;4)随着在建基建项目的逐步竣工投入使用,由在建工程转入固定资产,增加了相应的折旧费用及摊销;5)2023年股权激励的期权费用的增加,年终奖计提等影响。总体各项成本费用基本在控制范围内。
思源电气称,公司2023年度回款工作做得较好,经营性活动现金流首次超过了20亿元,也超过了全年的净利润,这可能是在思源历史上的第一次,这个情况在制造业行业也比较少见。公司在去年力抓按合同约定时点的货款管理,取得了一定的成效。
展望2024年,公司会持续加大在研发上面的投入、加大在人力资源方面的投入,以支撑公司未来业务的发展。2024年的年度订单、收入目标预计都会保持两位数的增幅,具体数值还在规划中,会在2023年年度报告中予以披露。
思源电气表示,目前公司业务进展正常。基于双碳目标和新型电力系统建设规划,中长期发展趋势良好,延续性的增长能基本保证,除了传统业务,公司也在进入了一些新兴的板块,比如储能、汽车电子电器等,未来应该还有很大的发展空间。
读创财经综合
审读:孙世建
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